當今內(nèi)部審計正由傳統(tǒng)的財務(wù)審計向內(nèi)控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導(dǎo)向?qū)徲嬣D(zhuǎn)變。本次由美欣達管理學(xué)院組織的《風險導(dǎo)向的內(nèi)部審計實務(wù)》專題培訓(xùn),于8月24日上午8:30在集團總部三樓五號會議室開始,共計來自集團監(jiān)察部及集團、各產(chǎn)業(yè)公司財務(wù)部的80名學(xué)員參加。
本次培訓(xùn),管院特請來曾任職于四大會計師事務(wù)所的畢馬威、德勤會計師事務(wù)所,擁有國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)專業(yè)資格的瞿老師, 向大家詳細的介紹了關(guān)于審計、以風險為導(dǎo)向的審計在實務(wù)操作中的應(yīng)用、舞弊調(diào)查與審計以及內(nèi)部控制與風險管理等四大內(nèi)容,通過一個個真實案例分析,與學(xué)員展開互動,進行充分的溝通與交流。
通過這次培訓(xùn),旨在幫助大家深刻理解新時期內(nèi)部審計的目標與職能定位,重新審視自己的審計程序與方法,糾舞弊、防風險,同時完成自身角色的轉(zhuǎn)變。